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關(guān)于宜興市2021年度本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
來源:宜興市審計局 時間:2022-11-21 14:18:30 瀏覽次數(shù): 字號:[ ]
索引號 014046317/2022-05561 生成日期 2022-11-21 公開日期 2022-11-21
文件編號 公開時限 長期公開
發(fā)布機構(gòu) 宜興市審計局 公開形式 網(wǎng)站
公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會
效力狀況 有效 公開程序 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開
主題(一) 財政、金融、審計 主題(二) 審計 體裁 其他
關(guān)鍵詞 財務,審計,行政 分類詞 財政,行政事務
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內(nèi)容概述 關(guān)于宜興市2021年度本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

  市委、市政府高度重視審計整改工作,市政府召開常務會議專題研究部署審計整改工作,主要領(lǐng)導多次作出重要批示,要求被審計單位承擔起審計整改的主體責任,嚴格落實審計整改要求。2021年10月,市委審計委員會第五次會議審議通過《宜興市關(guān)于建立健全審計查出問題整改長效機制的意見》(以下簡稱《意見》),為我市審計整改工作提供了制度遵循。為深入貫徹落實市委市政府決策部署,做好2021年度市本級財政預算執(zhí)行和其他財政收支審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作,市審計局向各相關(guān)單位提出了整改要求,有關(guān)單位按要求報送了審計整改結(jié)果。現(xiàn)報告如下:

  一、審計整改工作的部署落實情況

  各部門各單位認真落實《意見》各項要求,嚴格執(zhí)行市十七屆人大常委會第四十三次會議有關(guān)審議意見,審計整改工作取得明顯成效,體現(xiàn)出三方面的特點:一是政治站位顯著提高,二是整改責任壓緊壓實,三是成果運用持續(xù)深化。

  (一)各單位把審計整改工作放上高位。各板塊、部門把《意見》落實作為重大政治任務,部分單位主要負責同志認真履行第一責任人的責任,多次主持召開黨組會議、專題會議研究部署,抓細抓實審計整改工作。相關(guān)單位還成立了審計整改工作領(lǐng)導小組,主要負責同志擔任組長,壓實審計整改責任。市審計局認真履行審計整改督促責任,發(fā)出《審計整改督促函》,研究完善審計整改標準,加強審計整改結(jié)果審核,嚴把整改工作“銷號關(guān)”;大力推進整改工作數(shù)字化管理,通過“審計整改智慧平臺”實現(xiàn)整改工作無紙化審批、按節(jié)點推送、超時限提醒、全過程留痕。

 ?。ǘ┍粚徲媶挝徽J真落實審計整改主體責任。各被審計單位嚴格落實審計整改要求,制定工作方案,逐項分解任務,建立整改臺賬,分類施策,倒排工期,確保整改時效,避免久拖不決。注重從自身找原因,對未盡職等主觀因素造成的問題,采取措施立行立改;對體制機制不完善等客觀原因?qū)е碌膯栴},加強分析調(diào)研,主動尋求對策,推動出臺相關(guān)政策制度。

 ?。ㄈ┯嘘P(guān)主管部門切實履行監(jiān)督管理責任。在推動被審計單位整改的同時,深入研究審計查出問題背后的原因,切實落實整改任務。有關(guān)主管部門牽頭召開協(xié)調(diào)會,對于審計查出的問題明確部門分工和整改職責。對涉及跨部門的整改任務,建立健全協(xié)調(diào)聯(lián)動機制。

  (四)審計成果運用進一步深化。部分被審計單位以問題整改為契機,舉一反三、標本兼治,加強對普遍性、傾向性、苗頭性問題的分析研究,剖析問題背后的體制性障礙、機制性缺陷和制度性漏洞,通過深化改革完善制度機制、堵塞漏洞,防止問題屢審屢犯。

  二、審計查出問題的整改情況

  總體來看,今年的審計整改質(zhì)量進一步提高,審計整改責任意識明顯增強,要求立行立改的問題基本整改到位,要求分階段整改和持續(xù)整改的問題進展順利;有關(guān)部門制定了一批針對性、操作性強的規(guī)章制度,屢審屢犯現(xiàn)象進一步得到遏制?!蛾P(guān)于宜興市2021年度本級預算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》共涉及158個問題,目前已完成整改140個,整改完成率88.61%。通過整改,專項清理往來資金28.01億元,已上繳財政2.78億元;增加固定資產(chǎn)入賬4.43億元;結(jié)算土地出讓收入3.67億元;制定完善相關(guān)規(guī)章制度28項。

  三、后續(xù)工作安排

  總的來說,審計工作報告所指出的問題,除個別事項因情況 

  復雜、所需整改周期較長,尚在落實之中外,大多數(shù)問題已經(jīng)完成整改,審計整改工作取得明顯成效。下一步市審計局將嚴格落實《意見》各項要求,推動2021年“同級審”發(fā)現(xiàn)問題全部整改到位。一是加大跟蹤督促力度。對尚未整改到位的問題實行掛號回審、跟蹤督促,要求相關(guān)單位加快進度、加大力度,并定期報送最新整改進展,直至整改完畢。二是強化監(jiān)督合力。加強審計監(jiān)督與紀檢監(jiān)察、巡視巡察、人大監(jiān)督等協(xié)調(diào)配合,做到信息互通、成果共享,形成監(jiān)督合力,推動審計整改閉環(huán)管理。三是鞏固整改成效。對已經(jīng)整改的問題加強分析、深挖根源,形成高質(zhì)量審計專報,提出審計意見建議,努力從制度上堵塞漏洞、防止再犯,助推市委、市政府決策部署落地落實。

  四、下階段整改工作打算

  為全面做好審計整改工作、提升成效,下階段審計整改工作將從以下幾個方面入手:

  (一)進一步加快整改進度。要認真落實中辦、國辦關(guān)于建立健全審計查出問題整改長效機制的意見及我市《意見》,強化審計整改工作的組織領(lǐng)導,切實加大整改推進力度。對立行立改的問題,確保規(guī)定時間整改到位;對分階段整改、持續(xù)整改的問題,要研究制定時間表、路線圖,切實抓好整改落實,及時報送后續(xù)整改結(jié)果,確保問題如期、全面整改到位。

 ?。ǘ┻M一步壓實整改責任。被審計單位承擔審計整改的主體責任,主要負責人應履行第一責任人職責,親自研究并協(xié)調(diào)解決重點難點問題,對照清單逐項明確整改措施和責任人;主管部門承擔審計整改監(jiān)督管理責任,應加強審核把關(guān)和業(yè)務指導,既要糾正審計查出的具體問題,又要以改革的思路研究解決本行業(yè)領(lǐng)域的共性問題;市審計局也將認真履行整改督促檢查責任,加強對整改結(jié)果真實性和完整性的核實,嚴把標準,做好“對賬銷號”。

 ?。ㄈ┻M一步深化成果運用。相關(guān)部門和單位要以問題整改為契機,做到舉一反三、標本兼治,加強對普遍性、傾向性、苗頭性問題的分析研究,剖析問題背后的體制性障礙、機制性缺陷和制度性漏洞,通過深化改革完善制度機制、堵塞漏洞,防止問題屢審屢犯,一體推進整改問題、規(guī)范管理、促進改革,將審計整改成果更好地轉(zhuǎn)化為治理效能。