市醫(yī)療保障局

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宜興市醫(yī)療保障局2022年度部門預算公開
來源:宜興市醫(yī)療保障局 時間:2022-03-23 08:59:10 瀏覽次數(shù): 字號:[ ]
索引號 014046317/2022-01215 生成日期 2022-03-23 公開日期 2022-03-23
文件編號 公開時限 長期公開
發(fā)布機構 宜興市醫(yī)療保障局 公開形式 網(wǎng)站、文件、政府公報
公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會
效力狀況 有效 公開程序 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開
主題(一) 衛(wèi)生、體育 主題(二) 衛(wèi)生 體裁 其他
關鍵詞 指標,管理,醫(yī)保 分類詞 計劃,經(jīng)濟管理,衛(wèi)生
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內容概述 十一、國有資本經(jīng)營預算支出預算表 十二、一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表 十三、政府采購支出表 第三部分2022年度部門預算情況說明 第四部分名詞解釋 第一部分部門概況 一、主要職能 市醫(yī)療保障局負責貫徹落實中央有關醫(yī)療保障工作的方針政策和省委、無錫市委、宜興市委的決策部署

  目錄

  第一部分部門概況

  一、主要職能

  二、部門機構設置及預算單位構成情況

  三、2022年度部門主要工作任務及目標

  第二部分2022年度部門預算表

  一、收支總表

  二、收入總表

  三、支出總表

  四、財政撥款收支總表

  五、財政撥款支出表(功能科目)

  六、財政撥款基本支出表(經(jīng)濟科目)

  七、一般公共預算支出表

  八、一般公共預算基本支出表

  九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出表

  十、政府性基金預算支出表

  十一、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

  十二、一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表

  十三、政府采購支出表

  第三部分2022年度部門預算情況說明

  第四部分名詞解釋

  第一部分部門概況

  一、主要職能

  市醫(yī)療保障局負責貫徹落實中央有關醫(yī)療保障工作的方針政策和省委、無錫市委、宜興市委的決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是:

  (一)擬訂全市基本醫(yī)療保險、生育保險、大病保險、醫(yī)療救助、醫(yī)藥價格等醫(yī)療保障制度的政策、規(guī)劃和方案,推進建立長期護理保險制度,建立健全多層次醫(yī)療保障制度體系并組織實施。開展醫(yī)療保障領域的對外合作交流。

 ?。ǘ┳龊冕t(yī)療保障基金預、決算管理,組織制定并實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,組織開展打擊欺詐騙取醫(yī)療保障基金行為。推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

  (三)組織實施醫(yī)療保障籌資和待遇政策,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障籌資和待遇標準。推進實施醫(yī)療保障待遇動態(tài)調整,建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制,推進實施醫(yī)療保障精準扶貧。

  (四)貫徹落實城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準,建立健全動態(tài)調整機制,擬訂醫(yī)保目錄準入談判規(guī)則并組織實施。

 ?。ㄎ澹┴瀼芈鋵崌?、省、市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費標準等政策,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整機制,推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制,建立價格信息監(jiān)測、成本調查和信息發(fā)布制度。

 ?。┴瀼芈鋵崌摇⑹?、市藥品、醫(yī)用耗材的集中采購政策并監(jiān)督實施,抓好藥品、醫(yī)用耗材集中采購平臺建設的推進落實工作。

  (七)制定全市定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法并組織實施,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。

  (八)負責全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設,完善異地就醫(yī)管理和費用結算辦法,建立健全醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。承辦離休干部醫(yī)藥費統(tǒng)籌管理服務工作。

 ?。ň牛┩瓿墒形⑹姓晦k的其他任務。

 ?。ㄊ┞毮苻D變。完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度、大病保險制度和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的醫(yī)療救助制度,提高醫(yī)療保障統(tǒng)籌層次,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,更好地保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費負擔。

 ?。ㄊ唬┡c相關部門的職責分工。市醫(yī)療保障局與市公安局、市民政局、市人力資源和社會保障局、市衛(wèi)生健康委員會、市市場監(jiān)督管理局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、

  政策銜接,建立溝通協(xié)商機制,協(xié)同推進改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。市醫(yī)療保障局與市公安局建立行政執(zhí)法和刑事司法工作銜接機制,打擊欺詐騙取醫(yī)療保障基金行為。市醫(yī)療保障局與市民政局建立醫(yī)療救助對象認定工作銜接機制。市醫(yī)療保障局與市人力資源和社會保障局建立醫(yī)療保險費征繳工作銜接機制,配合做好醫(yī)療保險參保登記和擴面工作。

  二、部門機構設置及預算單位構成情況

  1.根據(jù)部門職責分工,本部門內設機構包括:辦公室、待遇保障和醫(yī)藥服務管理科、醫(yī)藥價格和招標采購科、基金監(jiān)督科。本部門下屬單位包括:宜興市醫(yī)療保險管理中心。

  2.從預算單位構成看,納入本部門2022年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家,具體包括:宜興市醫(yī)療保障局(本級)。

  三、2022年度部門主要工作任務及目標

  “十四五”時期是中國特色醫(yī)療保障制度從長期試驗性改革狀態(tài)走向基本成熟的關鍵時期。市醫(yī)保局將深入貫徹落實十九屆五中、六中全會精神,結合無錫市“十四五”醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求,嚴格對照《中共中央國務院關于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》(中發(fā)〔2020〕5號)、省委省政府《關于深化醫(yī)療保障制度改革的實施意見》精神和無錫市醫(yī)療保障“十四五”規(guī)劃,準確把握新時代醫(yī)療保障工作的新使命、新要求,對標對表、奮力爭先,確保圓滿完成各項目標任務。主要做好以下幾方面工作:

 ?。ㄒ唬┻M一步完善醫(yī)保政策體系

  1、建立健全職工基本醫(yī)療保險門診共濟保障機制。貫徹落實國家《關于建立健全職工基本醫(yī)療保險門診共濟保障機制的指導意見》精神,配合無錫出臺改革方案,通過將門診費用納入職工醫(yī)保統(tǒng)籌基金支付范圍,改革職工醫(yī)保個人賬戶,建立健全門診共濟保障機制。2、貫徹落實國家醫(yī)保局待遇清單制度。按照《貫徹落實醫(yī)療保障待遇清單制度三年行動方(2021-2023年)》文件精神,配合無錫市本級推進市級統(tǒng)籌工作,完成上級2022年底前所有地區(qū)實現(xiàn)制度框架統(tǒng)一,部分統(tǒng)籌地區(qū)完成清理醫(yī)療保障待遇清單外政策的工作要求。3、繼續(xù)推進長護險工作。常態(tài)化做好失能人員的評估和待遇發(fā)放,加大稽核巡查力度,加強風險管控,進一步提升服務質量。

  (二)進一步深化醫(yī)保領域改革

  1、深化醫(yī)保支付方式改革。按照無錫市DRG付費結算辦法要求,制定我市DRG付費試運行方案,同步開展定點機構信息系統(tǒng)建設、業(yè)務培訓、監(jiān)測評估、智能監(jiān)測等工作,確保醫(yī)保支付方式改革的具體任務得到扎實推進。2、積極推動醫(yī)療服務價格改革。建立醫(yī)療服務價格動態(tài)調整機制,貫徹和組織實施國家、省、無錫市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、設施價格等政策。3、有序做好藥品耗材招標采購制度改革。嚴格落實(4+7)藥品帶量采購和醫(yī)藥耗材聯(lián)盟招標采購試點工作要求。全面實施陽光采購。推進醫(yī)藥招采服務與監(jiān)管信息系統(tǒng)平臺對接和使用。統(tǒng)籌我市公立醫(yī)療機構及時匯總上報藥品耗材的品種、數(shù)量等信息。督促醫(yī)院落實陽光招采工作精神,確保中選結果執(zhí)行到位。

  配合做好我市低價藥品和臨床急(搶)救藥品、詢價藥品、備案品種的招標采購及短缺藥品供應保障工作。積極推進第六批國家組織藥品集中采購及省聯(lián)盟第五輪采購工作,強化對醫(yī)療機構采購預警藥品的監(jiān)督管理。

  (三)進一步強化醫(yī)?;鸨O(jiān)管

  1、全面推進依法監(jiān)管。強化《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理條例》等政策法規(guī)的執(zhí)行,堅持依法行政、依法監(jiān)管,將“雙隨機、一公開”作為基金監(jiān)管的基本手段和方式,結合投訴舉報、智能數(shù)據(jù)監(jiān)測等,形成常態(tài)化監(jiān)督管理機制。2、加快建立長效防控機制。推進現(xiàn)場檢查全覆蓋工作,重點檢查定點醫(yī)藥機構醫(yī)保政策和基金監(jiān)管責任落實情況。開展“三假”專項整治,加大查糾力度,始終保持打擊欺詐騙保行為的高壓態(tài)勢,做到違法必究、執(zhí)法必嚴,營造不敢違、不能違、不愿違的良好氛圍。3、強化部門聯(lián)合監(jiān)管。充分發(fā)揮全市打擊欺詐騙取醫(yī)?;鹁C合監(jiān)管聯(lián)席會議和社會監(jiān)督力量作用,完善綜合監(jiān)管機制,形成監(jiān)管合力。大力推進部門間聯(lián)合執(zhí)法、信息共享,健全協(xié)同執(zhí)法、一案多處工作機制,促進監(jiān)管結果協(xié)同運用。4、進一步嚴格外傷審批制度。優(yōu)化完善外傷審批流程,加大對醫(yī)院專管員的監(jiān)管力度,提高疑難案件的調查質效。做好病歷抽查核查、外傷調查處理、康復護理鑒定等監(jiān)管工作,并對違規(guī)扣款、先行支付等實施全程跟蹤核查,全力確?;鸢踩?/p>

 ?。ㄋ模┻M一步優(yōu)化經(jīng)辦服務

  1、繼續(xù)推進醫(yī)保業(yè)務下沉基層。重點推進省級示范點建設,

  加強與各鎮(zhèn)(園區(qū)、街道)的溝通協(xié)作,做好業(yè)務培訓,協(xié)調統(tǒng)一的經(jīng)辦服務流程,打通服務群眾的最后一公里。2、提升醫(yī)保信息化標準化智能化水平。持續(xù)跟進國家醫(yī)保信息平臺運行情況,進一步優(yōu)化完善平臺功能。落實江蘇省政務服務清單要求,做好32項政務服務網(wǎng)上辦理等大型項目的落實工作。3、提高異地就醫(yī)經(jīng)辦服務質效。按照全省公共服務“四化”“四最”目標,完善異地就醫(yī)業(yè)務自助備案渠道,提高業(yè)務辦理便捷性。鞏固深化異地就醫(yī)直接結算,提高直接結算率。4、加強兩定機構管理。根據(jù)國家醫(yī)療保障局最新《兩定辦法》和國家、省、無錫市加強醫(yī)保協(xié)議管理的要求,及時做好兩定單位準入的隨時申請、限時辦結工作,提高服務水平。

  全面強化“爭第一創(chuàng)唯一”導向,走前列、作示范方面

  今年以來,市醫(yī)保部門結合黨史學習教育,聚焦醫(yī)保經(jīng)辦服務中的痛點難點,積極對上爭取,主動申報遴選“15分鐘醫(yī)保服務圈”省級示范點,全面推進醫(yī)保業(yè)務下沉,有效提升參保群眾的醫(yī)保獲得感、幸福感和滿意度。丁蜀鎮(zhèn)行政審批局(為民服務中心)成功爭創(chuàng)為江蘇省首批32個“15分鐘醫(yī)保服務圈”省級示范點建設單位之一,也是無錫大市僅有的兩個入圍單位之一。

  我局嚴格對標省級示范點建設要求,制定完善創(chuàng)建方案,并科學合理設置場所、完善配備服務設施、規(guī)范服務標識、完成信息系統(tǒng)建設和隊伍建設,目前丁蜀鎮(zhèn)“15分鐘醫(yī)保服務圈”省級示范點建設已基本建成,獲創(chuàng)建專項經(jīng)費30萬元。在此基礎上,我局積極推動官林鎮(zhèn)行政審批局和徐舍鎮(zhèn)行政審批局申報無錫市級“15分鐘醫(yī)保服務圈”示范點,并推動7項醫(yī)保業(yè)務在全市18個鎮(zhèn)(園區(qū)、街道)的全面下沉。

  2022年,我局將繼續(xù)突出“重心下移、服務下沉、便民利民”工作原則,全面推進醫(yī)保業(yè)務服務觸角的延伸,力爭該項工作走在全省前列。在18個鎮(zhèn)(街道、園區(qū))全面實現(xiàn)醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務下沉的基礎上,積極探索建立上下貫通、運行高效的基層醫(yī)保經(jīng)辦服務體系,重點完善鎮(zhèn)(園區(qū)、街道)醫(yī)保經(jīng)辦機構職責及村(社區(qū))代辦醫(yī)保業(yè)務職責,全面提升醫(yī)保政務便民服務事項在村(社區(qū))的覆蓋率和辦理率,促進醫(yī)保公共服務均等化,讓更多參保群眾切實感受醫(yī)保服務的便利性、規(guī)范性、高效性、完備性。

  第三部分2022年度部門預算情況說明

  一、收支預算總體情況說明

  宜興市醫(yī)療保障局2022年度收入、支出預算總計26,210.09萬元,與上年相比收、支預算總計各減少18,215.23萬元,減少41%。

  其中:

 ?。ㄒ唬┦杖腩A算總計26,210.09萬元。包括:

  1.本年收入合計26,210.09萬元。

 ?。?)一般公共預算撥款收入26,210.09萬元,與上年相比減少18,215.23萬元,減少41%。主要原因是新體制結算政策,財政對醫(yī)保基金的補助按比例由市、鎮(zhèn)兩級分別承擔,故由本單位編制預算大幅減少。

  (2)政府性基金預算撥款收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。

 ?。?)國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。

 ?。?)財政專戶管理資金收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。

  (5)事業(yè)收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。

 ?。?)事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。

 ?。?)上級補助收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。

 ?。?)附屬單位上繳收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。

 ?。?)其他收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。

  2.上年結轉結余為0萬元。與上年預算數(shù)相同。

 ?。ǘ┲С鲱A算總計26,210.09萬元。包括:

  1.本年支出合計26,210.09萬元。

 ?。?)社會保障和就業(yè)支出(類)支出118.02萬元,主要用于本單位職工基本養(yǎng)老保險繳費及職業(yè)年金繳費。與上年相比增加2.63萬元,增長2.28%。主要原因是單位人員變動。

  (2)衛(wèi)生健康支出(類)支出25,706.92萬元,主要用于財政對醫(yī)?;鸬难a助、醫(yī)療救助及本單位行政運行所需經(jīng)費。與上年相比減少18,338.38萬元,減少41.64%。主要原因是新體制結算政策,財政對醫(yī)?;鸬难a助按比例由市、鎮(zhèn)兩級分別承擔,故由本單位編制預算大幅減少。

 ?。?)住房保障支出(類)支出385.15萬元,主要用于本單位職工住房公積金及提租補貼。與上年相比增加120.72萬元,增長45.65%。主要原因是提租補貼比例調整。

  2.年終結轉結余為0萬元。

  二、收入預算情況說明

  宜興市醫(yī)療保障局2022年收入預算合計26,210.09萬元,包括本年收入26,210.09萬元,上年結轉結余0萬元。

  其中:

  本年一般公共預算收入26,210.09萬元,占100%;

  本年政府性基金預算收入0萬元,占0%;

  本年國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,占0%;

  本年財政專戶管理資金0萬元,占0%;

  本年事業(yè)收入0萬元,占0%;

  本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占0%;

  本年上級補助收入0萬元,占0%;

  本年附屬單位上繳收入0萬元,占0%;

  本年其他收入0萬元,占0%;

  上年結轉結余的一般公共預算收入0萬元,占0%;

  上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元,占0%;上年結轉結余的國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,占0%;上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元,占0%;

  上年結轉結余的單位資金0萬元,占0%。

  三、支出預算情況說明

  宜興市醫(yī)療保障局2022年支出預算合計26,210.09萬元,其中:

  基本支出1,560.29萬元,占5.95%;

  項目支出24,649.8萬元,占94.05%;

  事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占0%;

  上繳上級支出0萬元,占0%;

  對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

  四、財政撥款收支預算總體情況說明

  宜興市醫(yī)療保障局2022年度財政撥款收、支總預算26,210.09萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少18,215.23萬元,減少41%。主要原因是新體制結算政策,財政對醫(yī)?;鸬难a助按比例由市、鎮(zhèn)兩級分別承擔,故由本單位編制預算大幅減少。

  五、財政撥款支出預算情況說明

  宜興市醫(yī)療保障局2022年財政撥款預算支出26,210.09萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出減少18,215.23萬元,減少41%。主要原因是新體制結算政策,財政對醫(yī)?;鸬难a助按比例由市、鎮(zhèn)兩級分別承擔,故由本單位編制預算大幅減少。

  其中:

  (一)社會保障和就業(yè)支出(類)

  1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)支出0.54萬元,與上年相比增加0.54萬元(去年預算數(shù)為0萬元,無法計算增減比率)。主要原因是相關經(jīng)費科目調整。

  2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)支出78.32萬元,與上年相比增加1.26萬元,增長1.64%。主要原因是單位人員變動。

  3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)支出39.16萬元,與上年相比增加0.63萬元,增長1.64%。主要原因是單位人員變動。

  (二)衛(wèi)生健康支出(類)

  1.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)支出48.95萬元,與上年相比增加48.95萬元(去年預算數(shù)為0萬元,無法計算增減比率)。主要原因是職工基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費科目調整。

  2.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)支出40萬元,與上年預算數(shù)相同。

  3.財政對基本醫(yī)療保險基金的補助(款)財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助(項)支出16,460萬元,與上年相比減少18,650萬元,減少53.12%。主要原因是新體制結算政策,財政對醫(yī)?;鸬难a助按比例由市、鎮(zhèn)兩級分別承擔,故由本單位編制預算大幅減少。

  4.財政對基本醫(yī)療保險基金的補助(款)財政對其他基本醫(yī)療保險基金的補助(項)支出6,309萬元,與上年相比增加109萬元,增長1.76%。主要原因是相關專項經(jīng)費增加。

  5.醫(yī)療救助(款)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助(項)支出1,600萬元,與上年預算數(shù)相同。

  6.醫(yī)療保障管理事務(款)行政運行(項)支出1,133.45萬元,與上年相比增加91.59萬元,增長8.79%。主要原因是相關專項經(jīng)費增加。

  7.醫(yī)療保障管理事務(款)信息化建設(項)支出115.52萬元,與上年相比增加63.2萬元,增長120.8%。主要原因是相關專項經(jīng)費增加。

  (三)住房保障支出(類)

  1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出118.46萬元,與上年相比增加34.95萬元,增長41.85%。主要原因是住房公積金繳費基數(shù)調整。

  2.住房改革支出(款)提租補貼(項)支出264.42萬元,與上年相比增加83.5萬元,增長46.15%。主要原因是提租補貼繳費基數(shù)及比例調整。

  3.住房改革支出(款)購房補貼(項)支出2.27萬元,與上年相比增加2.27萬元(去年預算數(shù)為0萬元,無法計算增減比率)。主要原因是購房補貼經(jīng)費科目調整。

  六、財政撥款基本支出預算情況說明

  宜興市醫(yī)療保障局2022年度財政撥款基本支出預算1,560.29萬元,其中:

 ?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費1,500.79萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。

  (二)公用經(jīng)費59.5萬元。主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

  七、一般公共預算支出預算情況說明

  宜興市醫(yī)療保障局2022年一般公共預算財政撥款支出預算26,210.09萬元,與上年相比減少18,215.23萬元,減少41%。主要原因是新體制結算政策,財政對醫(yī)?;鸬难a助按比例由市、鎮(zhèn)兩級分別承擔,故由本單位編制預算大幅減少。

  八、一般公共預算基本支出預算情況說明

  宜興市醫(yī)療保障局2022年度一般公共預算財政撥款基本支出預算1,560.29萬元,其中:

 ?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費1,500.79萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。

  (二)公用經(jīng)費59.5萬元。主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

  九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算情況說明

  宜興市醫(yī)療保障局2022年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務用車購置及運行維護費支出2.7萬元,占“三公”經(jīng)費的72.97%;公務接待費支出1萬元,占“三公”經(jīng)費的27.03%。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費預算支出0萬元,與上年預算數(shù)相同。

  2.公務用車購置及運行維護費預算支出2.7萬元。其中:

  (1)公務用車購置預算支出0萬元,與上年預算數(shù)相同。

 ?。?)公務用車運行維護費預算支出2.7萬元,與上年預算數(shù)相同。

  3.公務接待費預算支出1萬元,比上年預算減少1.8萬元,主要原因是按財政要求縮減相應經(jīng)費。

  宜興市醫(yī)療保障局2022年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出1.6萬元,與上年預算數(shù)相同。

  宜興市醫(yī)療保障局2022年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出0.4萬元,比上年預算減少0.4萬元,主要原因是按財政要求縮減相應經(jīng)費。

  十、政府性基金預算支出預算情況說明

  宜興市醫(yī)療保障局2022年政府性基金支出預算支出0萬元。

  與上年預算數(shù)相同。

  十一、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

  宜興市醫(yī)療保障局2022年國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。與上年預算數(shù)相同。

  十二、一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算情況說明

  2022年本部門一般公共預算機關運行經(jīng)費預算支出59.5萬元。與上年相比減少1.47萬元,減少2.41%。主要原因是單位人員變動。

  十三、政府采購支出預算情況說明

  2022年度政府采購支出預算總額76.3萬元,其中:擬采購貨物支出21.5萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出54.8萬元。

  十四、國有資產占用情況說明

  本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、業(yè)務用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。

  十五、預算績效目標設置情況說明

  2022年度,本部門整體支出納入績效目標管理,涉及四本預算資金26,210.09萬元;本部門共9個項目納入績效目標管理,涉及四本預算資金合計24,649.8萬元,占四本預算資金(基本支出除外)總額的比例為100%。

  第四部分  名詞解釋

  一、財政撥款:單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。

  二、財政專戶管理資金:繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

  三、單位資金:除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入(包含債務收入、投資收益等)。

  四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  六、“三公”經(jīng)費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  七、機關運行經(jīng)費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

  八、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

  九、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

  十、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

  十一、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

  十二、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

  十三、衛(wèi)生健康支出(類)財政對基本醫(yī)療保險基金的補助(款)財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助(項):反映財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助支出。

  十四、衛(wèi)生健康支出(類)財政對基本醫(yī)療保險基金的補助(款)財政對其他基本醫(yī)療保險基金的補助(項):反映財政對其他基本醫(yī)療保險基金的補助支出。

  十五、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療救助(款)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助(項):反映財政用于城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助的支出。

  十六、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

  十七、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(款)信息化建設(項):反映醫(yī)療保障部門用于信息化建設、開發(fā)、運行維護和數(shù)據(jù)分析等方面支出。

  十八、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  十九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規(guī)定的標準,行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

  二十、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。