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宜興市醫(yī)療保障局2019年度部門決算公開
來源:宜興市醫(yī)療保障局 時間:2020-09-11 09:39:15 瀏覽次數(shù): 字號:[ ]
索引號 014046317/2020-03458 生成日期 2020-09-11 公開日期 2020-09-11
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發(fā)布機(jī)構(gòu) 宜興市醫(yī)療保障局 公開形式 網(wǎng)站、文件、政府公報
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效力狀況 有效 公開程序 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開
主題(一) 衛(wèi)生、體育 主題(二) 醫(yī)藥管理 體裁 公告
關(guān)鍵詞 管理,醫(yī)療,醫(yī)保 分類詞 經(jīng)濟(jì)管理,衛(wèi)生
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內(nèi)容概述 宜興市醫(yī)療保障局2019年度部門決算公開 目錄 第一部分部門概況 一、主要職能 二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況 三、2019年度主要工作完成情況 第二部分2019年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、財政撥款支出決算表(功能科目) 六、財政撥款基本支出決算表(經(jīng)濟(jì)科目) 七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(功能科目)

  宜興市醫(yī)療保障局2019年度部門決算公開

  目錄

  第一部分部門概況

  一、主要職能

  二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

  三、2019年度主要工作完成情況

  第二部分2019年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、財政撥款支出決算表(功能科目)

  六、財政撥款基本支出決算表(經(jīng)濟(jì)科目)

  七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(功能科目)

  八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(經(jīng)濟(jì)科目)

  九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

  十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表

  十二、政府采購支出表

  第三部分2019年度部門決算情況說明

  第四部分名詞解釋

  第一部分 部門概況

  一、部門主要職能

  市醫(yī)療保障局負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央有關(guān)醫(yī)療保障工作的方針政策和省委、無錫市委、宜興市委的決策部署,在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

  (一)擬訂全市基本醫(yī)療保險、生育保險、大病保險、醫(yī)療救助、醫(yī)藥價格等醫(yī)療保障制度的政策、規(guī)劃和方案,推進(jìn)建立長期護(hù)理保險制度,建立健全多層次醫(yī)療保障制度體系并組織實(shí)施。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域的對外合作交流。

 ?。ǘ┳龊冕t(yī)療保障基金預(yù)、決算管理,組織制定并實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,組織開展打擊欺詐騙取醫(yī)療保障基金行為。推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

  (三)組織實(shí)施醫(yī)療保障籌資和待遇政策,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障籌資和待遇標(biāo)準(zhǔn)。推進(jìn)實(shí)施醫(yī)療保障待遇動態(tài)調(diào)整,建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制,推進(jìn)實(shí)施醫(yī)療保障精準(zhǔn)扶貧。

 ?。ㄋ模┴瀼芈鋵?shí)城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),建立健全動態(tài)調(diào)整機(jī)制,擬訂醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判規(guī)則并組織實(shí)施。

 ?。ㄎ澹┴瀼芈鋵?shí)國家、省、市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等政策,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機(jī)制,建立價格信息監(jiān)測、成本調(diào)查和信息發(fā)布制度。

 ?。┴瀼芈鋵?shí)國家、省、市藥品、醫(yī)用耗材的集中采購政策并監(jiān)督實(shí)施,抓好藥品、醫(yī)用耗材集中采購平臺建設(shè)的推進(jìn)落實(shí)工作。

  (七)制定全市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

 ?。ò耍┴?fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè),完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算辦法,建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。承辦離休干部醫(yī)藥費(fèi)統(tǒng)籌管理服務(wù)工作。

 ?。ň牛┩瓿墒形?、市政府交辦的其他任務(wù)。

 ?。ㄊ┞毮苻D(zhuǎn)變。完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度、大病保險制度和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的醫(yī)療救助制度,提高醫(yī)療保障統(tǒng)籌層次,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,更好地保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)負(fù)擔(dān)。

 ?。ㄊ唬┡c相關(guān)部門的職責(zé)分工。市醫(yī)療保障局與市公安局、市民政局、市人力資源和社會保障局、市衛(wèi)生健康委員會、市市場監(jiān)督管理局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。市醫(yī)療保障局與市公安局建立行政執(zhí)法和刑事司法工作銜接機(jī)制,打擊欺詐騙取醫(yī)療保障基金行為。市醫(yī)療保障局與市民政局建立醫(yī)療救助對象認(rèn)定工作銜接機(jī)制。市醫(yī)療保障局與市人力資源和社會保障局建立醫(yī)療保險費(fèi)征繳工作銜接機(jī)制,配合做好醫(yī)療保險參保登記和擴(kuò)面工作。

  二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

  1.根據(jù)部門職責(zé)分工,本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、待遇保障和醫(yī)藥服務(wù)管理科、醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購科、基金監(jiān)督科。本部門下屬單位包括:宜興市醫(yī)療保險管理中心

  2.從決算單位構(gòu)成看,納入宜興市醫(yī)療保障局2019年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計1家,具體包括:宜興市醫(yī)療保障局本級。

  三、2019年度主要工作完成情況

  1、健全完善醫(yī)保制度體系,穩(wěn)步實(shí)施“大市統(tǒng)籌”制度,做好大市統(tǒng)一的大病保險制度,著力提升長期護(hù)理保險管理水平,認(rèn)真落實(shí)慢性病特殊病保障政策,優(yōu)化拓展職工醫(yī)保個人賬戶使用功能,努力實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保,鞏固醫(yī)保脫貧攻堅成果。

  2、建立健全基金監(jiān)管長效機(jī)制,開展基金監(jiān)管源頭治理,建立健全醫(yī)保誠信體系建設(shè),健全基金監(jiān)管制度體系,強(qiáng)化基金監(jiān)管支撐保障。

  3、深入推進(jìn)醫(yī)保各項改革,推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革,做好藥品、耗材集中采購試點(diǎn)工作,推進(jìn)醫(yī)療保障信息編碼維護(hù)和測試應(yīng)用工作,積極推動醫(yī)療服務(wù)價格改革。

  4、強(qiáng)化醫(yī)保目錄和“兩定”機(jī)構(gòu)管理,嚴(yán)格執(zhí)行上級醫(yī)保目錄,狠抓國家談判藥品落地,加強(qiáng)“兩定”機(jī)構(gòu)綜合管理。

  5、全力提升醫(yī)保公共管理服務(wù)水平,強(qiáng)化醫(yī)保信息化建設(shè),提升醫(yī)保公共服務(wù)規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化水平,持續(xù)提升異地就醫(yī)直接結(jié)算水平,繼續(xù)落實(shí)“放管服”改革要求。

  6、夯實(shí)醫(yī)療保障工作基礎(chǔ),做強(qiáng)招采基礎(chǔ)性工作,強(qiáng)化醫(yī)保分析統(tǒng)計工作,提升依法行政能力,加強(qiáng)信息宣傳工作,扎實(shí)做好信訪穩(wěn)定工作,完善內(nèi)部管理制度,強(qiáng)化隊伍能力建設(shè)。

  第三部分2019年度決算情況說明

  一、收入支出總體情況說明

  宜興市醫(yī)療保障局2019年度收入、支出總計704.31萬元,本部門為機(jī)構(gòu)改革新成立單位,無上年決算數(shù)對比。

 ?。ㄒ唬┦杖肟傆?04.31萬元。包括:

  1.財政撥款收入704.31萬元,為當(dāng)年從財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款,本部門為機(jī)構(gòu)改革新成立單位,無上年決算數(shù)對比。

 ?。ǘ┲С隹傆?04.31萬元。包括:

  1.一般公共服務(wù)(類)支出60.12萬元,主要用于機(jī)關(guān)行政運(yùn)行。本部門為機(jī)構(gòu)改革新成立單位,無上年決算數(shù)對比。

  2.社會保障和就業(yè)(類)支出23.27萬元,主要用于醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。本部門為機(jī)構(gòu)改革新成立單位,無上年決算數(shù)對比。

  3.衛(wèi)生健康支出(類)支出615.27萬元,主要用于機(jī)關(guān)工作人員工資福利支出與機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。本部門為機(jī)構(gòu)改革新成立單位,無上年決算數(shù)對比。

  二、收入決算情況說明

  宜興市醫(yī)療保障局本年收入合計704.31萬元,其中:財政撥款收入704.31萬元,占100%;

  三、支出決算情況說明

  宜興市醫(yī)療保障局本年支出合計704.31萬元,其中:基本支出529.21萬元,占75.14%;項目支出175.1萬元,占24.86%;

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  宜興市醫(yī)療保障局2019年度財政撥款收、支總決算1408.62萬元。本部門為機(jī)構(gòu)改革新成立單位,無上年決算數(shù)對比。

  五、財政撥款支出決算情況說明

  財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。宜興市醫(yī)療保障局2019年財政撥款支出704.31萬元,占本年支出合計的100%。宜興市醫(yī)療保障局2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為704.31萬元,本部門為機(jī)構(gòu)改革新成立單位,無年初預(yù)算數(shù)。

  (一)一般公共服務(wù)(類)

  1.發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為40.13萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門為機(jī)構(gòu)改革新成立單位,無年初預(yù)算數(shù)。

  2.其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為19.99萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門為機(jī)構(gòu)改革新成立單位,無年初預(yù)算數(shù)。

  (二)社會保障和就業(yè)支出(類)

  1.人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為9.9萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門為機(jī)構(gòu)改革新成立單位,無年初預(yù)算數(shù)。

  2.社會福利(款)其他社會福利支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為13.37萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門為機(jī)構(gòu)改革新成立單位,無年初預(yù)算數(shù)。

 ?。ㄈ┬l(wèi)生健康支出(類)

  1.醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為483.62萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門為機(jī)構(gòu)改革新成立單位,無年初預(yù)算數(shù)。

  2.醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為89.62萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門為機(jī)構(gòu)改革新成立單位,無年初預(yù)算數(shù)。

  3.醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為27.03萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門為機(jī)構(gòu)改革新成立單位,無年初預(yù)算數(shù)。

  4.其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為15萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門為機(jī)構(gòu)改革新成立單位,無年初預(yù)算數(shù)。

  六、財政撥款基本支出決算情況說明

  宜興市醫(yī)療保障局2019年度財政撥款基本支出529.21萬元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)499萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

  公用經(jīng)費(fèi)25.51萬元。主要包括:辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

  七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。宜興市醫(yī)療保障局2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出529.21萬元,本部門為機(jī)構(gòu)改革新成立單位,無上年決算數(shù)。

  八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  宜興市醫(yī)療保障局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出529.21萬元,其中:

  (一)人員經(jīng)費(fèi)499萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

 ?。ǘ┕媒?jīng)費(fèi)25.51萬元。主要包括:辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

  九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

  宜興市醫(yī)療保障局2019年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出1.13萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的100%。具體情況如下:

  因公出國(境)費(fèi)決算支出0萬元

  2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。

  3.公務(wù)接待費(fèi)1.13萬元,本單位為機(jī)構(gòu)改革新成立單位,無年初預(yù)算數(shù),無上年決算數(shù)對比。其中:國內(nèi)公務(wù)接待支出1.13萬元,接待10批次,121人次,主要為接待上級及同級醫(yī)保部門調(diào)研;國(境)外公務(wù)接待支出0萬元。

  宜興市醫(yī)療保障局2019年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費(fèi)決算支出0.93萬元,本單位為機(jī)構(gòu)改革新成立單位,無年初預(yù)算數(shù),無上年決算數(shù)對比。2019年度全年召開會議1個,參加會議200人次。主要為召開相關(guān)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)會議。

  宜興市醫(yī)療保障局2019年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出1.09萬元,本單位為機(jī)構(gòu)改革新成立單位,無年初預(yù)算數(shù),無上年決算數(shù)對比。2019年度全年組織培訓(xùn)0個,組織培訓(xùn)0人次。

  十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

  宜興市醫(yī)療保障局2019年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入決算0萬元,本年支出決算0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

  十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.51萬元,本部門為機(jī)構(gòu)改革新成立單位,無上年決算數(shù)。

  十二、政府采購支出決算情況說明

  2019年度政府采購支出總額32.66萬元,其中:政府采購貨物支出32.66萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

  十三、國有資產(chǎn)占用情況

  截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備0臺(套)。

  十四、預(yù)算績效評價工作開展情況

  2019年度,本部門單位共__0_個項目開展了財政重點(diǎn)績效評價,涉及財政性資金合計___0___萬元;本部門單位(□開展、?未開展)財政整體支出重點(diǎn)績效評價,涉及財政性資金___0___萬元;本部門單位共__0_個項目開展了部門單位績效自評,涉及財政性資金合計___0___萬元。

  第四部分 名詞解釋

  一、財政撥款收入:指單位本年度從同級財政部門取得的財政撥款。

  二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

  三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

  四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

  六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

  七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

  八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

  九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

  十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

  十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

  十五、對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

  十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。