索引號 | 014046317/2020-03458 | 生成日期 | 2020-09-11 | 公開日期 | 2020-09-11 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宜興市醫(yī)療保障局 | 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 衛(wèi)生、體育 | 主題(二) | 醫(yī)藥管理 | 體裁 | 公告 | |
關(guān)鍵詞 | 管理,醫(yī)療,醫(yī)保 | 分類詞 | 經(jīng)濟(jì)管理,衛(wèi)生 | |||
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內(nèi)容概述 | 宜興市醫(yī)療保障局2019年度部門決算公開 目錄 第一部分部門概況 一、主要職能 二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況 三、2019年度主要工作完成情況 第二部分2019年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、財政撥款支出決算表(功能科目) 六、財政撥款基本支出決算表(經(jīng)濟(jì)科目) 七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(功能科目) |
宜興市醫(yī)療保障局2019年度部門決算公開
目錄
第一部分部門概況
一、主要職能
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
三、2019年度主要工作完成情況
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算表(功能科目)
六、財政撥款基本支出決算表(經(jīng)濟(jì)科目)
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(功能科目)
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(經(jīng)濟(jì)科目)
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購支出表
第三部分2019年度部門決算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
市醫(yī)療保障局負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央有關(guān)醫(yī)療保障工作的方針政策和省委、無錫市委、宜興市委的決策部署,在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
(一)擬訂全市基本醫(yī)療保險、生育保險、大病保險、醫(yī)療救助、醫(yī)藥價格等醫(yī)療保障制度的政策、規(guī)劃和方案,推進(jìn)建立長期護(hù)理保險制度,建立健全多層次醫(yī)療保障制度體系并組織實(shí)施。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域的對外合作交流。
?。ǘ┳龊冕t(yī)療保障基金預(yù)、決算管理,組織制定并實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,組織開展打擊欺詐騙取醫(yī)療保障基金行為。推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
(三)組織實(shí)施醫(yī)療保障籌資和待遇政策,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障籌資和待遇標(biāo)準(zhǔn)。推進(jìn)實(shí)施醫(yī)療保障待遇動態(tài)調(diào)整,建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制,推進(jìn)實(shí)施醫(yī)療保障精準(zhǔn)扶貧。
?。ㄋ模┴瀼芈鋵?shí)城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),建立健全動態(tài)調(diào)整機(jī)制,擬訂醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判規(guī)則并組織實(shí)施。
?。ㄎ澹┴瀼芈鋵?shí)國家、省、市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等政策,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機(jī)制,建立價格信息監(jiān)測、成本調(diào)查和信息發(fā)布制度。
?。┴瀼芈鋵?shí)國家、省、市藥品、醫(yī)用耗材的集中采購政策并監(jiān)督實(shí)施,抓好藥品、醫(yī)用耗材集中采購平臺建設(shè)的推進(jìn)落實(shí)工作。
(七)制定全市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
?。ò耍┴?fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè),完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算辦法,建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。承辦離休干部醫(yī)藥費(fèi)統(tǒng)籌管理服務(wù)工作。
?。ň牛┩瓿墒形?、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ㄊ┞毮苻D(zhuǎn)變。完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度、大病保險制度和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的醫(yī)療救助制度,提高醫(yī)療保障統(tǒng)籌層次,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,更好地保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)負(fù)擔(dān)。
?。ㄊ唬┡c相關(guān)部門的職責(zé)分工。市醫(yī)療保障局與市公安局、市民政局、市人力資源和社會保障局、市衛(wèi)生健康委員會、市市場監(jiān)督管理局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。市醫(yī)療保障局與市公安局建立行政執(zhí)法和刑事司法工作銜接機(jī)制,打擊欺詐騙取醫(yī)療保障基金行為。市醫(yī)療保障局與市民政局建立醫(yī)療救助對象認(rèn)定工作銜接機(jī)制。市醫(yī)療保障局與市人力資源和社會保障局建立醫(yī)療保險費(fèi)征繳工作銜接機(jī)制,配合做好醫(yī)療保險參保登記和擴(kuò)面工作。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
1.根據(jù)部門職責(zé)分工,本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、待遇保障和醫(yī)藥服務(wù)管理科、醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購科、基金監(jiān)督科。本部門下屬單位包括:宜興市醫(yī)療保險管理中心
2.從決算單位構(gòu)成看,納入宜興市醫(yī)療保障局2019年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計1家,具體包括:宜興市醫(yī)療保障局本級。
三、2019年度主要工作完成情況
1、健全完善醫(yī)保制度體系,穩(wěn)步實(shí)施“大市統(tǒng)籌”制度,做好大市統(tǒng)一的大病保險制度,著力提升長期護(hù)理保險管理水平,認(rèn)真落實(shí)慢性病特殊病保障政策,優(yōu)化拓展職工醫(yī)保個人賬戶使用功能,努力實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保,鞏固醫(yī)保脫貧攻堅成果。
2、建立健全基金監(jiān)管長效機(jī)制,開展基金監(jiān)管源頭治理,建立健全醫(yī)保誠信體系建設(shè),健全基金監(jiān)管制度體系,強(qiáng)化基金監(jiān)管支撐保障。
3、深入推進(jìn)醫(yī)保各項改革,推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革,做好藥品、耗材集中采購試點(diǎn)工作,推進(jìn)醫(yī)療保障信息編碼維護(hù)和測試應(yīng)用工作,積極推動醫(yī)療服務(wù)價格改革。
4、強(qiáng)化醫(yī)保目錄和“兩定”機(jī)構(gòu)管理,嚴(yán)格執(zhí)行上級醫(yī)保目錄,狠抓國家談判藥品落地,加強(qiáng)“兩定”機(jī)構(gòu)綜合管理。
5、全力提升醫(yī)保公共管理服務(wù)水平,強(qiáng)化醫(yī)保信息化建設(shè),提升醫(yī)保公共服務(wù)規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化水平,持續(xù)提升異地就醫(yī)直接結(jié)算水平,繼續(xù)落實(shí)“放管服”改革要求。
6、夯實(shí)醫(yī)療保障工作基礎(chǔ),做強(qiáng)招采基礎(chǔ)性工作,強(qiáng)化醫(yī)保分析統(tǒng)計工作,提升依法行政能力,加強(qiáng)信息宣傳工作,扎實(shí)做好信訪穩(wěn)定工作,完善內(nèi)部管理制度,強(qiáng)化隊伍能力建設(shè)。
第三部分2019年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
宜興市醫(yī)療保障局2019年度收入、支出總計704.31萬元,本部門為機(jī)構(gòu)改革新成立單位,無上年決算數(shù)對比。
?。ㄒ唬┦杖肟傆?04.31萬元。包括:
1.財政撥款收入704.31萬元,為當(dāng)年從財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款,本部門為機(jī)構(gòu)改革新成立單位,無上年決算數(shù)對比。
?。ǘ┲С隹傆?04.31萬元。包括:
1.一般公共服務(wù)(類)支出60.12萬元,主要用于機(jī)關(guān)行政運(yùn)行。本部門為機(jī)構(gòu)改革新成立單位,無上年決算數(shù)對比。
2.社會保障和就業(yè)(類)支出23.27萬元,主要用于醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。本部門為機(jī)構(gòu)改革新成立單位,無上年決算數(shù)對比。
3.衛(wèi)生健康支出(類)支出615.27萬元,主要用于機(jī)關(guān)工作人員工資福利支出與機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。本部門為機(jī)構(gòu)改革新成立單位,無上年決算數(shù)對比。
二、收入決算情況說明
宜興市醫(yī)療保障局本年收入合計704.31萬元,其中:財政撥款收入704.31萬元,占100%;
三、支出決算情況說明
宜興市醫(yī)療保障局本年支出合計704.31萬元,其中:基本支出529.21萬元,占75.14%;項目支出175.1萬元,占24.86%;
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
宜興市醫(yī)療保障局2019年度財政撥款收、支總決算1408.62萬元。本部門為機(jī)構(gòu)改革新成立單位,無上年決算數(shù)對比。
五、財政撥款支出決算情況說明
財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。宜興市醫(yī)療保障局2019年財政撥款支出704.31萬元,占本年支出合計的100%。宜興市醫(yī)療保障局2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為704.31萬元,本部門為機(jī)構(gòu)改革新成立單位,無年初預(yù)算數(shù)。
(一)一般公共服務(wù)(類)
1.發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為40.13萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門為機(jī)構(gòu)改革新成立單位,無年初預(yù)算數(shù)。
2.其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為19.99萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門為機(jī)構(gòu)改革新成立單位,無年初預(yù)算數(shù)。
(二)社會保障和就業(yè)支出(類)
1.人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為9.9萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門為機(jī)構(gòu)改革新成立單位,無年初預(yù)算數(shù)。
2.社會福利(款)其他社會福利支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為13.37萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門為機(jī)構(gòu)改革新成立單位,無年初預(yù)算數(shù)。
?。ㄈ┬l(wèi)生健康支出(類)
1.醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為483.62萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門為機(jī)構(gòu)改革新成立單位,無年初預(yù)算數(shù)。
2.醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為89.62萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門為機(jī)構(gòu)改革新成立單位,無年初預(yù)算數(shù)。
3.醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為27.03萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門為機(jī)構(gòu)改革新成立單位,無年初預(yù)算數(shù)。
4.其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為15萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門為機(jī)構(gòu)改革新成立單位,無年初預(yù)算數(shù)。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
宜興市醫(yī)療保障局2019年度財政撥款基本支出529.21萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)499萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)25.51萬元。主要包括:辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。宜興市醫(yī)療保障局2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出529.21萬元,本部門為機(jī)構(gòu)改革新成立單位,無上年決算數(shù)。
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
宜興市醫(yī)療保障局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出529.21萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)499萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
?。ǘ┕媒?jīng)費(fèi)25.51萬元。主要包括:辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
宜興市醫(yī)療保障局2019年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出1.13萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的100%。具體情況如下:
因公出國(境)費(fèi)決算支出0萬元
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)1.13萬元,本單位為機(jī)構(gòu)改革新成立單位,無年初預(yù)算數(shù),無上年決算數(shù)對比。其中:國內(nèi)公務(wù)接待支出1.13萬元,接待10批次,121人次,主要為接待上級及同級醫(yī)保部門調(diào)研;國(境)外公務(wù)接待支出0萬元。
宜興市醫(yī)療保障局2019年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費(fèi)決算支出0.93萬元,本單位為機(jī)構(gòu)改革新成立單位,無年初預(yù)算數(shù),無上年決算數(shù)對比。2019年度全年召開會議1個,參加會議200人次。主要為召開相關(guān)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)會議。
宜興市醫(yī)療保障局2019年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出1.09萬元,本單位為機(jī)構(gòu)改革新成立單位,無年初預(yù)算數(shù),無上年決算數(shù)對比。2019年度全年組織培訓(xùn)0個,組織培訓(xùn)0人次。
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
宜興市醫(yī)療保障局2019年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入決算0萬元,本年支出決算0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.51萬元,本部門為機(jī)構(gòu)改革新成立單位,無上年決算數(shù)。
十二、政府采購支出決算情況說明
2019年度政府采購支出總額32.66萬元,其中:政府采購貨物支出32.66萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備0臺(套)。
十四、預(yù)算績效評價工作開展情況
2019年度,本部門單位共__0_個項目開展了財政重點(diǎn)績效評價,涉及財政性資金合計___0___萬元;本部門單位(□開展、?未開展)財政整體支出重點(diǎn)績效評價,涉及財政性資金___0___萬元;本部門單位共__0_個項目開展了部門單位績效自評,涉及財政性資金合計___0___萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從同級財政部門取得的財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。