索引號 | 014046317/2018-02781 | 生成日期 | 2018-07-17 | 公開日期 | 2018-07-17 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市統(tǒng)計局 | 公開形式 | 網(wǎng)站,文件 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向全社會 | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 國民經(jīng)濟(jì)管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 | 主題(二) | 統(tǒng)計 | 體裁 | 其他 | |
關(guān)鍵詞 | 規(guī)劃,統(tǒng)計,經(jīng)濟(jì),管理 | 分類詞 | 計劃,經(jīng)濟(jì)管理 | |||
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內(nèi)容概述 | 目 錄第一部分 部門概況一、主要職能二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況三、2018年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)第二部分 2018年度部門預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、收入預(yù)算總表三、支出預(yù)算總表四、財政撥款收支預(yù)算總表五、財政撥款支出預(yù)算表六、財政撥款基本支出預(yù)算表七、一… |
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、2018年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 2018年度部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、財政撥款支出預(yù)算表
六、財政撥款基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
十、政府性基金財政撥款支出預(yù)算表
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、政府采購支出預(yù)算表
第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
(一)承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國家、省、無錫市統(tǒng)計制度和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),擬訂全市統(tǒng)計工作規(guī)劃及調(diào)查制度,組織、協(xié)調(diào)、管理和指導(dǎo)全市統(tǒng)計工作。
(二)組織實施統(tǒng)計法律法規(guī)宣傳教育工作,指導(dǎo)和規(guī)范全市統(tǒng)計行政執(zhí)法工作,監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施,依法查處違反統(tǒng)計法律法規(guī)的行為和案件;組織實施對鎮(zhèn)、園區(qū)、街道以及市各部門和單位的統(tǒng)計巡查、督查工作和對統(tǒng)計對象的統(tǒng)計監(jiān)審工作。
(三)貫徹執(zhí)行國民經(jīng)濟(jì)核算體系等制度,組織各鎮(zhèn)、園區(qū)、街道和部門的社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查工作,并對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計分析和預(yù)測。
(四)會同有關(guān)部門擬訂重大市情市力普查計劃、方案,組織實施全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大普查工作,匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
(五)組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè),運(yùn)輸郵電業(yè)、倉儲業(yè),信息傳輸、計算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè),批發(fā)和零售業(yè),住宿和餐飲業(yè),房地產(chǎn)業(yè),租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè),技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè),水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè),居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè),社會福利業(yè)和娛樂業(yè),以及公共管理與社會組織等統(tǒng)計調(diào)查工作,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),綜合整理和提供旅游、金融、科技、教育、文化、衛(wèi)生、體育、社會保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
(六)組織實施基本單位、能源、投資、消費(fèi)、價格、收入、人口、勞動力、社會發(fā)展等基本狀況的統(tǒng)計調(diào)查和反映社情民意的統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),綜合整理和提供資源、房屋、環(huán)境保護(hù)、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)、財政、稅收、就業(yè)、婦女兒童、基本單位登記注冊等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
(七)組織實施基本現(xiàn)代化建設(shè)監(jiān)測和科學(xué)發(fā)展評價考核監(jiān)測等統(tǒng)計方面的工作,向市委市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和提出建議。
(八)指導(dǎo)全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)工作。建立并管理全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),組織制定各部門、單位統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則;統(tǒng)一核定、管理、公布全市性的基本統(tǒng)計資料,定期向社會發(fā)布宜興市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息和統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
(九)組織指導(dǎo)全市統(tǒng)計干部教育和統(tǒng)計專業(yè)知識培訓(xùn)工作,會同相關(guān)部門組織管理全市統(tǒng)計專業(yè)資格考試、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘和從業(yè)資格認(rèn)定工作,加強(qiáng)統(tǒng)計隊伍建設(shè)。
(十)指導(dǎo)鎮(zhèn)、園區(qū)、街道統(tǒng)計業(yè)務(wù)工作。
(十一)承辦市政府交辦的其他事項。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
1.根據(jù)部門職責(zé)分工,本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、綜合信息科、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計科、投資統(tǒng)計科 。本部門下屬單位包括:綜合抽樣調(diào)查隊和統(tǒng)計計算中心。
2.從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2018年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計1家,具體包括:宜興市統(tǒng)計局。
三、2018年部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
2018年,我局將以十九大精神為統(tǒng)領(lǐng),認(rèn)真貫徹落實中央深改組關(guān)于統(tǒng)計體制改革的決策意見,以宜興市第十三次黨代會精神為目標(biāo),以“數(shù)據(jù)質(zhì)量”“服務(wù)水平”為切入點,全面加強(qiáng)全市統(tǒng)計工作,保證各項工作抓落實、見行動、講實效,主要抓好五個方面的工作。
(一)提升政治素養(yǎng),進(jìn)一步推進(jìn)干部隊伍建設(shè)。組織全局深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神,推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制全面落實,加強(qiáng)意識形態(tài)建設(shè),自覺用黨的十九大精神引領(lǐng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、統(tǒng)計行風(fēng)建設(shè)。圍繞中央提出的“學(xué)懂弄通做實”總要求,按照市委市政府的部署,在全局范圍采取多種形式深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神,堅持不懈地用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)統(tǒng)計實踐,打造一支素質(zhì)過硬、作風(fēng)優(yōu)良、勇于擔(dān)當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計干部隊伍。
(二)強(qiáng)化統(tǒng)計職能,做好統(tǒng)計服務(wù)。不斷創(chuàng)新統(tǒng)計產(chǎn)品,擴(kuò)大受眾范圍,為領(lǐng)導(dǎo)、部門和社會公眾提供更精準(zhǔn)更優(yōu)質(zhì)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)服務(wù)。在做好常規(guī)專業(yè)分析的同時,緊緊圍繞市委市政府中心工作和重點工作,有針對性地加強(qiáng)對全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中熱點、難點的統(tǒng)計監(jiān)測和分析,提高統(tǒng)計參與決策的能力和影響力。
(三)精心準(zhǔn)備,有序開展經(jīng)濟(jì)普查。充分認(rèn)識開展第四次全國經(jīng)濟(jì)普查的重要性和艱巨性,正確把握總體要求和主要任務(wù),切實加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),周密部署,密切配合,認(rèn)真做好四經(jīng)普機(jī)構(gòu)、資金、人員、宣傳發(fā)動、兩員選拔和培訓(xùn)等各項準(zhǔn)備工作。
(四)加強(qiáng)基層規(guī)范化建設(shè),夯實基層基礎(chǔ)。一是協(xié)調(diào)促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計示范區(qū)建設(shè),爭取推動1個鎮(zhèn)(街道)啟動數(shù)據(jù)質(zhì)量示范區(qū)建設(shè)活動,完善統(tǒng)計基礎(chǔ)、健全各項制度、提升數(shù)據(jù)質(zhì)量。二是繼續(xù)推進(jìn)村(居)委統(tǒng)計工作規(guī)范化試點工作,努力促使每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)板塊創(chuàng)建成功1個示范點,促進(jìn)村(居)委統(tǒng)計工作有領(lǐng)導(dǎo)、有專兼職人員,統(tǒng)計調(diào)查業(yè)務(wù)制度化、手段信息化,構(gòu)建穩(wěn)定高效的基層統(tǒng)計工作體系。三是加強(qiáng)對聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)特別是新入庫的單位統(tǒng)計規(guī)范化創(chuàng)建工作,會同鄉(xiāng)鎮(zhèn)板塊進(jìn)行全覆蓋檢查。
(五)主動作為,大力加強(qiáng)統(tǒng)計法治建設(shè)。一是制定統(tǒng)計執(zhí)法檢查辦法和方案,加大執(zhí)法力度,規(guī)范統(tǒng)計行為,全面推行“雙隨機(jī)”執(zhí)法,擴(kuò)大執(zhí)法范圍,主動出擊,敢于亮劍。二是積極開展《意見》、《統(tǒng)計法實施條例》、《統(tǒng)計違紀(jì)違法責(zé)任人處分處理建議辦法》的宣傳,開設(shè)統(tǒng)計法制講堂,結(jié)合“12.4”“12.8”等重要時間節(jié)點,借助四經(jīng)普、業(yè)務(wù)培訓(xùn)會、廣場活動,加強(qiáng)法制教育宣傳,大力營造依法統(tǒng)計依法治統(tǒng)的良好氛圍。
第二部分 2018年度部門預(yù)算表
詳見附件:宜興市統(tǒng)計局2018年度預(yù)算公開表
第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
宜興市統(tǒng)計局2018年度收入、支出預(yù)算總計731.96萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計各增加119.61萬元,增長19.53%。主要原因是退休人員工資改由社保發(fā);新招錄1名行政編制、2名事業(yè)編制人員;人員工資、公積金、提租補(bǔ)貼等政策性調(diào)整。其中:
(一)收入預(yù)算總計731.96萬元。包括:
1.財政撥款收入預(yù)算總計731.96萬元。
(1)一般公共預(yù)算收入預(yù)算731.96萬元,與上年相比增加119.61萬元,增長19.53%。主要原因是退休人員工資改由社保發(fā);新招錄1名行政編制、2名事業(yè)編制人員;人員工資、公積金、提租補(bǔ)貼等政策性調(diào)整。
(2)政府性基金收入預(yù)算0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
2.財政專戶管理資金收入預(yù)算總計0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
3.其他資金收入預(yù)算總計0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
(二)支出預(yù)算總計731.96萬元。包括:
1.一般公共服務(wù)(類)支出731.96萬元,主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、項目支出。與上年相比增加119.61 萬元,增長19.53%。主要原因是退休人員工資改由社保發(fā);新招錄1名行政編制、2名事業(yè)編制人員;人員工資、公積金、提租補(bǔ)貼等政策性調(diào)整。
2.外交支出(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
3.國防支出(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
4.公共安全支出(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
5.教育支出(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
6.科學(xué)技術(shù)支出(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
7.文化體育與傳媒支出(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
8.社會保障和就業(yè)支出(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
10.節(jié)能環(huán)保支出(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
12.農(nóng)林水支出(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
13.交通運(yùn)輸支出(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
14.資源勘探信息等支出(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
16.金融支出(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
17.國土海洋氣象等支出(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
18.住房保障支出(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
19.糧油物資儲備支出(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
20.其他支出(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
21.結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
此外,基本支出預(yù)算數(shù)為568.96萬元。與上年相比增加119.61萬元,增長26.62%。主要原因是退休人員工資改由社保發(fā);新招錄1名行政編制、2名事業(yè)編制人員;人員工資、公積金、提租補(bǔ)貼等政策性調(diào)整。
項目支出預(yù)算數(shù)為163萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
二、收入預(yù)算情況說明
宜興市統(tǒng)計局本年收入預(yù)算合計731.96萬元,其中:
一般公共預(yù)算收入731.96萬元,占100%;
政府性基金預(yù)算收入0萬元,占0%;
財政專戶管理資金0萬元,占0%;
其他資金0萬元,占0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元,占0%。
三、支出預(yù)算情況說明
宜興市統(tǒng)計局本年支出預(yù)算合計731.96萬元,其中:
基本支出568.96萬元,占77.73%;
項目支出163萬元,占22.27%;
單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi)0萬元,占0%;
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元,占0%。
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
宜興市統(tǒng)計局2018年度財政撥款收、支總預(yù)算731.96萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加119.61萬元,增長19.53%。主要原因是退休人員工資改由社保發(fā);新招錄1名行政編制、2名事業(yè)編制人員;人員工資、公積金、提租補(bǔ)貼等政策性調(diào)整。
五、財政撥款支出預(yù)算情況說明
宜興市統(tǒng)計局2018年財政撥款預(yù)算支出731.96萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加119.61萬元,增長19.53%。主要原因是退休人員工資改由社保發(fā);新招錄1名行政編制、2名事業(yè)編制人員;人員工資、公積金、提租補(bǔ)貼等政策性調(diào)整。
其中:
(一)一般公共服務(wù)(類)
1.統(tǒng)計信息事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)支出568.96萬元,與上年相比增加119.61萬元,增長26.62%。主要原因是新招錄1名行政編制、2名事業(yè)編制人員;人員工資、公積金、提租補(bǔ)貼等政策性調(diào)整。
2.統(tǒng)計信息事務(wù)(款)專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)(項)支出55.45萬元,與上年相比增加5.14萬元,增長10.22%。主要原因是第四次經(jīng)濟(jì)普查的開展。
3.統(tǒng)計信息事務(wù)(款)統(tǒng)計管理(項)支出44.95萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
4.統(tǒng)計信息事務(wù)(款)統(tǒng)計抽樣調(diào)查(項)支出62.6萬元,與上年相比減少5.14萬元,減少7.59%。主要原因是統(tǒng)計逐步納入聯(lián)網(wǎng)直報系統(tǒng),抽樣調(diào)查項目減少。
六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明
宜興市統(tǒng)計局2018年度財政撥款基本支出預(yù)算568.96萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)532.56萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、績效工資、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼。
(二)公用經(jīng)費(fèi)36.4萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
宜興市統(tǒng)計局2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算 731.96萬元,與上年相比增加119.61萬元,增長19.53%。主要原因是退休人員工資改由社保發(fā);新招錄1名行政編制、2名事業(yè)編制人員;人員工資、公積金、提租補(bǔ)貼等政策性調(diào)整。
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
宜興市統(tǒng)計局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算568.96萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)532.56萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、績效工資、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼。
(二)公用經(jīng)費(fèi)36.4萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
宜興市統(tǒng)計局2018 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出3萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的100%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出0萬元。其中:
(1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出3萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
宜興市統(tǒng)計局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費(fèi)預(yù)算支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
宜興市統(tǒng)計局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
本部門無政府性基金預(yù)算支出。
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
2018年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出36.4萬元,與上年相比增加2萬元,增長5.81%。主要原因是:新招錄1名行政編制、2名事業(yè)編制人員;第四次經(jīng)濟(jì)普查的開展。
十二、政府采購支出預(yù)算情況說明
2018年度政府采購支出預(yù)算總額43.15萬元,其中:擬采購貨物支出3.6萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出39.55萬元。
十三、其他重要事項說明
(一)預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
2018年本部門共0個項目實行績效目標(biāo)管理,涉及財政性資金合計0萬元。
(二)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款:指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補(bǔ)助)資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。
四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi):指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費(fèi)。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。在財政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
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